Page 37 - URETİCİ EL KİTABI
P. 37

GMP










          YANGIN                                                                   İÇ DENETİM

          f   Tesisin genelinde yangın riskine karşı mevzuatına uygun önlemler  f İç denetimin amacı İyi Üretim Uygulamalarına uyum sağlanıp sa-

             alınmalıdır.                                                              ğlanmadığını izlemek, gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici fa-
                                                                                                                         ̇
          (BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK )                         aliyetler yapılmasını önermektir. İç denetim önceden belirlenmiş
          f   Tesisin büyüklüğüne uygun olarak yeterli sayıda yangın söndürme          yazılı prosedürlere uygun olarak firma içerisinden bu amaçla gö-
             ekipmanları uygun şekilde konumlandırılmalıdır. Yangın söndürme           revlendirilen yetkili kişilerce bağımsız ve ayrıntılı bir şekilde yürü-  37
             ekipmanlarının  bakım  ve  kontrolleri  zamanında  yaptırılmalı,  son     tülmelidir. Bunun yanında firma dışından belirlenecek bağımsız de-
             kullanma tarihi geçmiş ekipmanlar kullanımdan kaldırılmalı, kayıt         netçiler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
             altına alınmalıdır.                                                   f   İç denetim yapan kişi ve kişilerin eğitimini alıp iç denetçi belgesine
          f   Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atöl-        sahip olmalıdırlar.
             ye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya  f Denetimler iç denetim prosedürüne uygun olarak hazırlanan ayrın-

             ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfai-   tılı bir program çerçevesinde üretim, kalite kontrol ve kalite güven-
             yenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde;     ce faaliyetlerini içerecek şekilde yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere
             binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri,    periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.
             yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile je- f Her departmanın iç denetim soruları ilgili departman çalışanlarına

             neratörün yeri işaretlenir.                                               sorulup ve denetim raporuna göre uygunsuzluk kaydedilir.
          f   Acil durum irtibat listesi oluşturulmalı ve güncel tutulmalıdır.     f   Tespit edilen uygunsuzluklar için her departmana düzeltici iyileşti-
                                                                                       rici faaliyet formu ile kök sebep, önleme bilgilerine ait form gönde-      www.kuad.org
                                                                                       rilir. İlgili departman yöneticileri tarafından tarihleri ile birlikte uy-
                                                                                       gunsuzluğun kapatılması ve bir daha olmaması için alınacak önlem
                                                                                       bilgisi belirlenir.
                                                                                   f   Yıl sonu yönetimi gözden geçirme toplantısında ( YGG ) iç denetim
                                                                                       bulguları ;
                                                                                       •  Varsa bir önceki iç denetim sonuçları takip faaliyetleri,
                                                                                       •  Mevcut iç denetim sonuçları hakkında bilgi,
                                                                                       •  Süreç performansı ve ürün uygunluğu,
                                                                                       •  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
                                                                                       •  Müşteri geri bildirimleri,
                                                                                       •  Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
                                                                                       •  İyileştirme için öneriler açısından incelenir.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42